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FACTURA DE PROVEEDORES |
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Actualiza información sobre remitos permitiendo englobar en una factura hasta 5 ( cinco ). Al hacer referencia a uno o más remitos los datos de los mismos se vuelcan en la factura evitando que tengan que ser introducidos en forma individual los artículos que lo componen. |
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Controla las cantidades facturadas con las cantidades recibidas y compara el precio informado en la factura con el de la Orden de Compra. |
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Permite informar hasta 4 ( cuatro ) bonificaciones. |
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Verifica los correspondientes cálculos del I.V.A., actualizando el Libro de I.V.A. Compras. |
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Actualiza las cuentas corrientes del Proveedor y la ficha de stock contable. |
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Actualiza información estadística de costos. |
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Puede ingresarse por esta opción cualquier comprobante que se defina ( notas de débito, crédito, etc.) que actualice o no el Libro de I.V.A. compras y Cuentas Corrientes. de proveedores. |
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INFORMACIÓN QUE BRINDA EL SISTEMA EN EL ÁREA DE COMPRAS |
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Del Proveedor: |
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- Datos de identificación.
- Fecha de la última compra.
- Fecha del último pago.
- Compras del mes.
- Compras del ejercicio.
- Cuenta corriente de la deuda pendiente.
- Cuenta corriente histórica.
- Cheques emitidos pendientes.
- Ordenes de compra pendiente de entrega.
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Del producto: |
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- Control de las cantidades y precios de la mercadería recibida con respecto a las Ordenes de Compra.
- Seguimiento de las mercaderías recibidas y precios facturados por cada Orden de Compra.
- Mercadería ingresada sin factura previa.
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De la contabilidad: |
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- Libro de I.V.A. con imputación contable.
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